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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16030 Data de lançamento: 29/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
840.00 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P - 1,09 915,60
930.00 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M - 1,15 1.069,50
780.00 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XXG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 030/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2021 E MEMORANDO SS/AB 1672/2021. 1,68 1.310,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2021 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO XXG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 030/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2021 E MEMORANDO SS/AB 1672/2021. 3.295,50
24/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 030/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2021 E MEMORANDO SS/AB 1672/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 9249/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. 3.295,50
15/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016030/2021 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME - 24415 3.295,50
TOTAL 3.295,50 3.295,50 3.295,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.