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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16039 Data de lançamento: 03/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ADESIVO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADESIVAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE AT MB ATEGO FROTA 214, CFE OFÍCIO Nº 118/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5012/2021. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2021 OUTROS, ADESIVO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADESIVAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE AT MB ATEGO FROTA 214, CFE OFÍCIO Nº 118/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5012/2021. 1.500,00
22/11/2021 OUTROS, ADESIVO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADESIVAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE AT MB ATEGO FROTA 214, CFE OFÍCIO Nº 118/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5012/2021. LIQUIDADO CFE. NF º 233 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICAROD GASTRING. 1.500,00
25/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016039/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00