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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072

Dados do Empenho
Número do empenho: 16057 Data de lançamento: 03/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO PÁTIO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DO PÁTIO, CAIXA DE AREIA E PRACINHA DA EMEF STA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1517/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5036/2021. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO PÁTIO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DO PÁTIO, CAIXA DE AREIA E PRACINHA DA EMEF STA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1517/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5036/2021. 160,00
08/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO PÁTIO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DO PÁTIO, CAIXA DE AREIA E PRACINHA DA EMEF STA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1517/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5036/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 160,00
10/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016057/2021 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00