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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16059 Data de lançamento: 03/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA DO BRINQUEDO GIRA-GIRA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SO 1278/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5021/2021. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2021 SERVIÇO SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA DO BRINQUEDO GIRA-GIRA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SO 1278/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5021/2021. 160,00
08/11/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA DO BRINQUEDO GIRA-GIRA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SO 1278/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5021/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 304 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 160,00
12/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016059/2021 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00