| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 |
| Número do empenho: | 16084 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, RELÉ, LAMPADA, FUSÍVEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1305/2021 E ORDEM DE COMPRA 5063/2021. | 93,76 | 93,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | PEÇAS, RELÉ, LAMPADA, FUSÍVEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1305/2021 E ORDEM DE COMPRA 5063/2021. | 93,76 | ||
| 24/11/2021 | PEÇAS, RELÉ, LAMPADA, FUSÍVEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1305/2021 E ORDEM DE COMPRA 5063/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37.611.241 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SM OV PAULO SERGIO VOGT. | 93,76 | ||
| 01/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016084/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 | 93,76 | ||
| TOTAL | 93,76 | 93,76 | 93,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||