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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16086 Data de lançamento: 04/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 OUTROS, CARTÃO VACINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100UN. DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1683/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5046/2021. 2,20 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2021 OUTROS, CARTÃO VACINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100UN. DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1683/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5046/2021. 220,00
08/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100UN. DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1683/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5046/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 91 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 220,00
12/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016086/2021 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00