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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIAMARA FRONQUETTI 99607603087

Dados do Empenho
Número do empenho: 16088 Data de lançamento: 04/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42.00 OUTROS, BRINDES PERSONALIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDE PERSONALIZADO DESTINADO PARA DISTRUBUIÇÃO DAS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1682/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5047/2021. 17,00 714,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2021 OUTROS, BRINDES PERSONALIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDE PERSONALIZADO DESTINADO PARA DISTRUBUIÇÃO DAS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1682/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5047/2021. 714,00
09/11/2021 OUTROS, BRINDES PERSONALIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDE PERSONALIZADO DESTINADO PARA DISTRUBUIÇÃO DAS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1682/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5047/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 038 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 714,00
16/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016088/2021 LIAMARA FRONQUETTI 99607603087 - 28119 714,00
TOTAL 714,00 714,00 714,00
SALDO A PAGAR 0,00