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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16110 Data de lançamento: 05/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS FILTRO, ÓLEO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN, PLACA IZU 6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO DECTD 1546/2021 E ORDEM DE COMPRA 5097/2021. 179,50 179,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2021 PEÇAS FILTRO, ÓLEO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN, PLACA IZU 6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO DECTD 1546/2021 E ORDEM DE COMPRA 5097/2021. 179,50
08/11/2021 PEÇAS FILTRO, ÓLEO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN, PLACA IZU 6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO DECTD 1546/2021 E ORDEM DE COMPRA 5097/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 179,50
10/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016110/2021 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 179,50
TOTAL 179,50 179,50 179,50
SALDO A PAGAR 0,00