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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16111 Data de lançamento: 05/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, TONER HP M 125 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA IMPRESSORA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1522/2021 E ORDEM DE COMPRA 5098/2021. 70,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2021 OUTROS, TONER HP M 125 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA IMPRESSORA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1522/2021 E ORDEM DE COMPRA 5098/2021. 140,00
25/11/2021 OUTROS, TONER HP M 125 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA IMPRESSORA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1522/2021 E ORDEM DE COMPRA 5098/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 508 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 140,00
30/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016111/2021 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00