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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16113 Data de lançamento: 05/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OUTROS, TONER IMPRESSORA CF 283A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1548/2021 E ORDEM DE COMPRA 5099/2021. 99,80 499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2021 OUTROS, TONER IMPRESSORA CF 283A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1548/2021 E ORDEM DE COMPRA 5099/2021. 499,00
11/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1548/2021 E ORDEM DE COMPRA 5099/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1255/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 499,00
17/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016113/2021 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 499,00
TOTAL 499,00 499,00 499,00
SALDO A PAGAR 0,00