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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16125 Data de lançamento: 05/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FLEXÍVEL, MATERIAL FERRO, SOLDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL E PEÇAS DESTINADAS PARA VIATURA AT Nº 214 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO Nº 120/4º ORDEM DE COMPRA Nº 5070/2021. 808,00 808,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2021 PEÇAS, FLEXÍVEL, MATERIAL FERRO, SOLDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL E PEÇAS DESTINADAS PARA VIATURA AT Nº 214 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO Nº 120/4º ORDEM DE COMPRA Nº 5070/2021. 808,00
08/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL E PEÇAS DESTINADAS PARA VIATURA AT Nº 214 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO Nº 120/4º ORDEM DE COMPRA Nº 5070/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1098 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT QPBM ADÉLCIO DA ROSA. 808,00
16/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016125/2021 MECANICA SAND LTDA - 26228 808,00
TOTAL 808,00 808,00 808,00
SALDO A PAGAR 0,00