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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho
Número do empenho: 16134 Data de lançamento: 05/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NA PARTE ELÉTRICA DO SALÃO DA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1228/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4881/2021. 2.450,00 2.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NA PARTE ELÉTRICA DO SALÃO DA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1228/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4881/2021. 2.450,00
05/11/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NA PARTE ELÉTRICA DO SALÃO DA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1228/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4881/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 2.450,00
12/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016134/2021 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866 2.450,00
TOTAL 2.450,00 2.450,00 2.450,00
SALDO A PAGAR 0,00