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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JANE TEREZINHA DA SILVA CORREA 00337049025

Dados do Empenho
Número do empenho: 16140 Data de lançamento: 05/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA INTERNA/EXTERNA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS REALIZADAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 1540/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5096/2021. 9.950,00 9.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2021 SERVIÇO PINTURA INTERNA/EXTERNA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS REALIZADAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 1540/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5096/2021. 9.950,00
09/11/2021 SERVIÇO PINTURA INTERNA/EXTERNA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS REALIZADAS NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 1540/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5096/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 9.950,00
17/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016140/2021 JANE TEREZINHA DA SILVA CORREA 00337049025 - 30685 9.950,00
TOTAL 9.950,00 9.950,00 9.950,00
SALDO A PAGAR 0,00