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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16172 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO HIDRÁULICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 1520/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5137/2021. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 SERVIÇO HIDRÁULICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 1520/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5137/2021. 500,00
09/11/2021 SERVIÇO HIDRÁULICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 1520/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5137/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 035 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 500,00
12/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016172/2021 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00