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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16204 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, CERAMICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FFLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1560/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5160/2021. 361,20 361,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, CERAMICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FFLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1560/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5160/2021. 361,20
10/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FFLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1560/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5160/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 81844/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 361,20
17/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016204/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 361,20
TOTAL 361,20 361,20 361,20
SALDO A PAGAR 0,00