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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16209 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE P/NICOLAU VERGUEIRO VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN PARA A CIDADE DE NICOLAU VERGUEIRO/RS DIA 05/11/2021 PARA DISPUTAR A TAÇA REGIONAL DE FUTSAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1556/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5165/2021. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 TRANSPORTE P/NICOLAU VERGUEIRO VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN PARA A CIDADE DE NICOLAU VERGUEIRO/RS DIA 05/11/2021 PARA DISPUTAR A TAÇA REGIONAL DE FUTSAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1556/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5165/2021. 1.500,00
10/11/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN PARA A CIDADE DE NICOLAU VERGUEIRO/RS DIA 05/11/2021 PARA DISPUTAR A TAÇA REGIONAL DE FUTSAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1556/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5165/2021. LIQUIDADO CFME NF 1329/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.500,00
18/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN PARA A CIDADE DE NICOLAU VERGUEIRO/RS DIA 05/11/2021 PARA DISPUTAR A TAÇA REGIONAL DE FUTSAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1556/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5165/2021. LIQUIDADO CFME NF 1329/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.450,50
18/11/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16209/2021 49,50
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 10/11/2021 49,50 7322/2021 Lançada
TOTAL   49,50