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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008

Dados do Empenho
Número do empenho: 16220 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM DIM DIM - VALOR REFERENTE LAVAGEM DO DIM DIM PARA UTILIZAÇÃO NAS PROGRAMAÇÕES DO NATAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1552/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5104/2021. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 SERVIÇO LAVAGEM DIM DIM - VALOR REFERENTE LAVAGEM DO DIM DIM PARA UTILIZAÇÃO NAS PROGRAMAÇÕES DO NATAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1552/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5104/2021. 150,00
19/11/2021 VALOR REFERENTE LAVAGEM DO DIM DIM PARA UTILIZAÇÃO NAS PROGRAMAÇÕES DO NATAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1552/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5104/2021. LIQUIDADO CFME NF 135/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 150,00
23/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016220/2021 DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00