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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000

Dados do Empenho
Número do empenho: 16242 Data de lançamento: 09/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA REALIZADO NA ROÇADEIRA LATERAL CFE.MEMORAMNDO INTERNO 547/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5175/2021. 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA REALIZADO NA ROÇADEIRA LATERAL CFE.MEMORAMNDO INTERNO 547/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5175/2021. 480,00
19/11/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA REALIZADO NA ROÇADEIRA LATERAL CFE.MEMORAMNDO INTERNO 547/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5175/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 77 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDIR OLAVO LAGEMANN. 480,00
24/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016242/2021 ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00