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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 16291 Data de lançamento: 09/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA PEDRO REBELATO E NO ENTRONCAMENTO DA VRS 824 (PRÓXIMO AO BAIRRO ESPERANÇA),CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 1312/2021. 46.938,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2021 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA PEDRO REBELATO E NO ENTRONCAMENTO DA VRS 824 (PRÓXIMO AO BAIRRO ESPERANÇA),CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 1312/2021. 46.938,02
09/11/2021 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA PEDRO REBELATO E NO ENTRONCAMENTO DA VRS 824 (PRÓXIMO AO BAIRRO ESPERANÇA),CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 1312/2021.LIQUIDADO CFE AVISO DE EMPENHO/RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 46.938,02
17/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016291/2021 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168 46.938,02
TOTAL 46.938,02 46.938,02 46.938,02
SALDO A PAGAR 0,00