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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JONAS DOS SANTOS 01239765029

Dados do Empenho
Número do empenho: 16308 Data de lançamento: 10/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LIMPEZA CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA REALIZADO NO RINCÃO DOS GRAMINHO, LINHA 8 CFE.MEMORANDO INTERNO 555/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5202/2021. 1.550,00 1.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2021 SERVIÇO LIMPEZA CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA REALIZADO NO RINCÃO DOS GRAMINHO, LINHA 8 CFE.MEMORANDO INTERNO 555/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5202/2021. 1.550,00
19/11/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA REALIZADO NO RINCÃO DOS GRAMINHO, LINHA 8 CFE.MEMORANDO INTERNO 555/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5202/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDIR OLAVO LAGEMANN. 1.550,00
24/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016308/2021 JONAS DOS SANTOS 01239765029 - 27568 1.550,00
TOTAL 1.550,00 1.550,00 1.550,00
SALDO A PAGAR 0,00