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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16474 Data de lançamento: 17/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1639/2021.ORDEM DE COMPRA 5323/2021. 571,00 571,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2021 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1639/2021.ORDEM DE COMPRA 5323/2021. 571,00
22/11/2021 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1639/2021.ORDEM DE COMPRA 5323/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1949 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 571,00
30/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016474/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 571,00
TOTAL 571,00 571,00 571,00
SALDO A PAGAR 0,00