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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16490 Data de lançamento: 17/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA PORTÃO/BRINQUEDOS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NOS PORTÕES E BRINQUEDOS (GIRA-GIRA E GANGORRA) DA PRACINHA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1642/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5334/2021. 290,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2021 SERVIÇO SOLDA PORTÃO/BRINQUEDOS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NOS PORTÕES E BRINQUEDOS (GIRA-GIRA E GANGORRA) DA PRACINHA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1642/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5334/2021. 290,00
22/11/2021 SERVIÇO SOLDA PORTÃO/BRINQUEDOS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NOS PORTÕES E BRINQUEDOS (GIRA-GIRA E GANGORRA) DA PRACINHA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1642/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5334/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 052 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 290,00
25/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016490/2021 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00