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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16491 Data de lançamento: 17/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR - VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR REALIZADA NA SALA DE VACINA DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1760/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5306/2021. 467,10 467,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR - VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR REALIZADA NA SALA DE VACINA DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1760/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5306/2021. 467,10
14/12/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR - VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR REALIZADA NA SALA DE VACINA DO PAM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1760/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5306/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3806 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 467,10
17/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016491/2021 C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 24190 467,10
TOTAL 467,10 467,10 467,10
SALDO A PAGAR 0,00