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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JANICE TERESINHA FRITZEN VARGAS 993442243053

Dados do Empenho
Número do empenho: 16509 Data de lançamento: 17/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO COBERTA FOTOGRÁFICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO CANTIGAS - 12ª EDIÇÃO - NO DIA 13/12, CFE MEMORANDO SE 1667/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5337/2021. 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2021 SERVIÇO COBERTA FOTOGRÁFICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO CANTIGAS - 12ª EDIÇÃO - NO DIA 13/12, CFE MEMORANDO SE 1667/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5337/2021. 480,00
24/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO CANTIGAS - 12ª EDIÇÃO - NO DIA 13/12, CFE MEMORANDO SE 1667/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5337/2021. LIQUIDADO CFME NF 001/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC.; DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 480,00
28/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016509/2021 JANICE TERESINHA FRITZEN VARGAS 993442243053 - 30534 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00