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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16602 Data de lançamento: 18/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CORDAS, TORNEIRA, VASSOURAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1368/2021 E ORDEM DE COMPRA 5376/2021. 391,00 391,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2021 OUTROS, CORDAS, TORNEIRA, VASSOURAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1368/2021 E ORDEM DE COMPRA 5376/2021. 391,00
19/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1368/2021 E ORDEM DE COMPRA 5376/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 791/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 391,00
23/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016602/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 391,00
TOTAL 391,00 391,00 391,00
SALDO A PAGAR 0,00