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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho
Número do empenho: 16619 Data de lançamento: 18/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO AR, TELEFONE - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE TELEFONES E SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES DE SAPUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1783/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5371/2021. 1.730,00 1.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2021 SERVIÇO INSTALAÇÃO AR, TELEFONE - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE TELEFONES E SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES DE SAPUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1783/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5371/2021. 1.730,00
24/11/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE TELEFONES E SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES DE SAPUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1783/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5371/2021. LIQUIDADO CFME NF 116/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 1.730,00
29/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016619/2021 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 1.730,00
TOTAL 1.730,00 1.730,00 1.730,00
SALDO A PAGAR 0,00