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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16624 Data de lançamento: 18/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO COLAR VIDRO PORTA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE VIDRO DA PORTA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1379/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5384/2021. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2021 SERVIÇO COLAR VIDRO PORTA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE VIDRO DA PORTA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1379/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5384/2021. 200,00
24/11/2021 SERVIÇO COLAR VIDRO PORTA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE VIDRO DA PORTA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1379/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5384/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 200,00
01/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016624/2021 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00