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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho
Número do empenho: 16631 Data de lançamento: 18/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA, FROTA 206, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1367/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5386/2021. 710,00 710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA, FROTA 206, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1367/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5386/2021. 710,00
22/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA, FROTA 206, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1367/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5386/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 052 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 710,00
29/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016631/2021 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 710,00
TOTAL 710,00 710,00 710,00
SALDO A PAGAR 0,00