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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho
Número do empenho: 16684 Data de lançamento: 19/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO, 08 LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE 08 (OITO) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1812/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1812/2021. 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2021 SERVIÇO, 08 LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE 08 (OITO) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1812/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1812/2021. 480,00
24/11/2021 SERVIÇO, 08 LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE 08 (OITO) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1812/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1812/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 134 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 480,00
30/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016684/2021 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00