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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16686 Data de lançamento: 19/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT)
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1709/2021 E ORDEM DE COMPRA 5419/2021. 82,60 82,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2021 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1709/2021 E ORDEM DE COMPRA 5419/2021. 82,60
21/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1709/2021 E ORDEM DE COMPRA 5419/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 82877 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 82,60
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016686/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 82,60
TOTAL 82,60 82,60 82,60
SALDO A PAGAR 0,00