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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16689 Data de lançamento: 19/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1816/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5433/2021. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1816/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5433/2021. 500,00
24/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1816/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5433/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 491 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 500,00
29/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016689/2021 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00