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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho
Número do empenho: 16697 Data de lançamento: 19/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO GABARITO DE COLOCAÇÃO DE TUBOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1378/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5380/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16614/2021. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO GABARITO DE COLOCAÇÃO DE TUBOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1378/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5380/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16614/2021. 400,00
23/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO GABARITO DE COLOCAÇÃO DE TUBOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1378/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5380/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16614/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 400,00
29/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016697/2021 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00