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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16722 Data de lançamento: 22/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TELA GALVANIZADA/ARAME - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA PARA SUBSTITUIÇÃONO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEM0RANDO INTERNO 609/2021 E ORDEM DE COMPRA 5458/2021. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2021 OUTROS, TELA GALVANIZADA/ARAME - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA PARA SUBSTITUIÇÃONO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEM0RANDO INTERNO 609/2021 E ORDEM DE COMPRA 5458/2021. 400,00
10/12/2021 OUTROS, TELA GALVANIZADA/ARAME - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA PARA SUBSTITUIÇÃONO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEM0RANDO INTERNO 609/2021 E ORDEM DE COMPRA 5458/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37.978.859 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 400,00
16/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016722/2021 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00