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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16723 Data de lançamento: 22/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO TELA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 609/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5459/2021. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2021 SERVIÇO INSTALAÇÃO TELA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 609/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5459/2021. 600,00
10/12/2021 SERVIÇO INSTALAÇÃO TELA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 609/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5459/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 047 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 600,00
16/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016723/2021 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00