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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072

Dados do Empenho
Número do empenho: 16745 Data de lançamento: 22/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA - VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1444/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5473/2021. 9.970,00 9.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA - VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1444/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5473/2021. 9.970,00
23/11/2021 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1444/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5473/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. 9.970,00
30/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016745/2021 CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 - 28621 9.970,00
TOTAL 9.970,00 9.970,00 9.970,00
SALDO A PAGAR 0,00