| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 16759 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | MATERIAL HOSPITALAR, LUVA LATEX, XP, P, M, G, C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX XP, P, M, G, CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5500/2021. | 39,00 | 3.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | MATERIAL HOSPITALAR, LUVA LATEX, XP, P, M, G, C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX XP, P, M, G, CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5500/2021. | 3.120,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX XP, P, M, G, CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5500/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 88702 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 3.120,00 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016759/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 3.120,00 | ||
| TOTAL | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||