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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16759 Data de lançamento: 22/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 MATERIAL HOSPITALAR, LUVA LATEX, XP, P, M, G, C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX XP, P, M, G, CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5500/2021. 39,00 3.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2021 MATERIAL HOSPITALAR, LUVA LATEX, XP, P, M, G, C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX XP, P, M, G, CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5500/2021. 3.120,00
30/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX XP, P, M, G, CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5500/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 88702 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. 3.120,00
03/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016759/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 3.120,00
TOTAL 3.120,00 3.120,00 3.120,00
SALDO A PAGAR 0,00