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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho
Número do empenho: 16764 Data de lançamento: 22/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA CHASSI, RADIADOR - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSI E RADIADOR REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 136 CFE.MEMORANDO INTERNO 1399/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5504/2021. 1.960,00 1.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2021 SERVIÇO SOLDA CHASSI, RADIADOR - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSI E RADIADOR REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 136 CFE.MEMORANDO INTERNO 1399/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5504/2021. 1.960,00
15/12/2021 SERVIÇO SOLDA CHASSI, RADIADOR - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSI E RADIADOR REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 136 CFE.MEMORANDO INTERNO 1399/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5504/2021. LIQUDADO CFE. NF Nº 053 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 1.960,00
17/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016764/2021 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 1.960,00
TOTAL 1.960,00 1.960,00 1.960,00
SALDO A PAGAR 0,00