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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 16793 Data de lançamento: 23/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Seladora de pedal, 40 cm, - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2021 E MEMORANDO SS/AB 1795/2021. 494,00 988,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2021 Seladora de pedal, 40 cm, - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2021 E MEMORANDO SS/AB 1795/2021. 988,00
07/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2021 E MEMORANDO SS/AB 1795/2021.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 3369 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. 988,00
14/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016793/2021 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21589 988,00
TOTAL 988,00 988,00 988,00
SALDO A PAGAR 0,00