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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16805 Data de lançamento: 23/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CORREIA ESTRIADA, AMORTECEDOR CAPÔ - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ESTRIADA E CAPO DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 132/4º ORDEM DE COMPRA Nº 5518/2021. 374,00 374,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2021 PEÇAS, CORREIA ESTRIADA, AMORTECEDOR CAPÔ - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ESTRIADA E CAPO DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 132/4º ORDEM DE COMPRA Nº 5518/2021. 374,00
26/11/2021 PEÇAS, CORREIA ESTRIADA, AMORTECEDOR CAPÔ - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ESTRIADA E CAPO DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 132/4º ORDEM DE COMPRA Nº 5518/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1281 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. 374,00
01/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016805/2021 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 374,00
TOTAL 374,00 374,00 374,00
SALDO A PAGAR 0,00