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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMIR REFATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16817 Data de lançamento: 23/11/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Pessoal
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/RS SOBRE O SIPAES DIA 30/11/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 332/2021. 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2021 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/RS SOBRE O SIPAES DIA 30/11/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 332/2021. 154,00
23/11/2021 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/RS SOBRE O SIPAES DIA 25/11/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 332/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 154,00
29/11/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016817/2021 ADEMIR REFATTI - 335 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00