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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16828 Data de lançamento: 23/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 8º TERMO ADITIVO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, LIMPEZA E MONITORAMENTO PARA OS OS PRÉDIOS DA PREFEITURA, VISANDO A INDENIZAR OS CUSTOS COM 02 FUNCINÁRIAS AFASTADAS DEVIDO LEI Nº 14.151/2021 CFE. CONTRATO Nº 101/2021. 0,00 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2021 VALOR REFERENTE 8º TERMO ADITIVO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, LIMPEZA E MONITORAMENTO PARA OS OS PRÉDIOS DA PREFEITURA, VISANDO A INDENIZAR OS CUSTOS COM 02 FUNCINÁRIAS AFASTADAS DEVIDO LEI Nº 14.151/2021 CFE. CONTRATO Nº 101/2021. 30.000,00
21/12/2021 VALOR REFERENTE 8º TERMO ADITIVO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, LIMPEZA E MONITORAMENTO PARA OS OS PRÉDIOS DA PREFEITURA, VISANDO A INDENIZAR OS CUSTOS COM 02 FUNCINÁRIAS AFASTADAS DEVIDO LEI Nº 14.151/2021 CFE. CONTRATO Nº 101/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3453 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.DEZ/21. 30.000,00
28/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 8º TERMO ADITIVO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, LIMPEZA E MONITORAMENTO PARA OS OS PRÉDIOS DA PREFEITURA, VISANDO A INDENIZAR OS CUSTOS COM 02 FUNCINÁRIAS AFASTADAS DEVIDO LEI Nº 14.151/2021 CFE. CONTRATO Nº 101/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3453 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.DEZ/21. 25.200,00
28/12/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16828/2021 1.500,00
28/12/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16828/2021 3.300,00
TOTAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/12/2021 1.500,00 8680/2021 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/12/2021 3.300,00 8680/2021 Lançada
TOTAL   4.800,00