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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16864 Data de lançamento: 24/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, PONTEIRAS, LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1739/2021 E ORDEM DE COMPRA 5308/2021. 269,40 269,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2021 MATERIAIS DIVERSOS, PONTEIRAS, LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1739/2021 E ORDEM DE COMPRA 5308/2021. 269,40
24/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1739/2021 E ORDEM DE COMPRA 5308/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 82101/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 269,40
30/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016864/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 269,40
TOTAL 269,40 269,40 269,40
SALDO A PAGAR 0,00