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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16880 Data de lançamento: 25/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1795/2021 E ORDEM DE COMPRA 5554/2021. 2.488,82 2.488,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2021 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1795/2021 E ORDEM DE COMPRA 5554/2021. 2.488,82
30/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1795/2021 E ORDEM DE COMPRA 5554/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 2591/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 2.488,82
06/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016880/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 2.488,82
TOTAL 2.488,82 2.488,82 2.488,82
SALDO A PAGAR 0,00