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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16881 Data de lançamento: 25/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃOES NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1794/2021 E ORDEM DE COMPRA 5555/2021. 34,75 34,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2021 MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃOES NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1794/2021 E ORDEM DE COMPRA 5555/2021. 34,75
26/11/2021 MATERIAIS DIVERSOS, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃOES NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1794/2021 E ORDEM DE COMPRA 5555/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1492 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 34,75
03/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016881/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 34,75
TOTAL 34,75 34,75 34,75
SALDO A PAGAR 0,00