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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16888 Data de lançamento: 25/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA COZINHA E ILUMINAÇÃO EXTERNA DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1802/2021 E ORDEM DE COMPRA 5562/2021. 267,10 267,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA COZINHA E ILUMINAÇÃO EXTERNA DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1802/2021 E ORDEM DE COMPRA 5562/2021. 267,10
30/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA COZINHA E ILUMINAÇÃO EXTERNA DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1802/2021 E ORDEM DE COMPRA 5562/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 604 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 267,10
03/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016888/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 267,10
TOTAL 267,10 267,10 267,10
SALDO A PAGAR 0,00