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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX DA SILVA 02004921013

Dados do Empenho
Número do empenho: 17593 Data de lançamento: 26/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CAPINA, LIMPEZA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA NO PARQUE DE RODEIO DA HÍPICA DEVIDO FESTIVIDADES DE ABERTURA DO NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SO 1409/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5579/2021. 6.800,00 6.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2021 SERVIÇO CAPINA, LIMPEZA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA NO PARQUE DE RODEIO DA HÍPICA DEVIDO FESTIVIDADES DE ABERTURA DO NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SO 1409/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5579/2021. 6.800,00
07/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINA E LIMPEZA NO PARQUE DE RODEIO DA HÍPICA DEVIDO FESTIVIDADES DE ABERTURA DO NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SO 1409/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5579/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 6.800,00
14/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017593/2021 ALEX DA SILVA 02004921013 - 24229 6.800,00
TOTAL 6.800,00 6.800,00 6.800,00
SALDO A PAGAR 0,00