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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17634 Data de lançamento: 29/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PISCA-PISCA, PINHEIRO, BOLA ENFEITE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1849/2021 E ORDEM DE COMPRA 5632/2021. 246,92 246,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2021 OUTROS, PISCA-PISCA, PINHEIRO, BOLA ENFEITE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1849/2021 E ORDEM DE COMPRA 5632/2021. 246,92
30/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1849/2021 E ORDEM DE COMPRA 5632/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3332 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 246,92
06/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017634/2021 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227 246,92
TOTAL 246,92 246,92 246,92
SALDO A PAGAR 0,00