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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17643 Data de lançamento: 29/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1427/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5638/2021. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1427/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5638/2021. 100,00
07/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1427/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 5638/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 7736 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 100,00
09/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017643/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00