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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 17670 Data de lançamento: 29/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Nebulizador. - 129,95 649,75
4.00 Tala moldável aramada EVA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2021 E MEMORANDO SS/AB 1936/2021. 62,00 248,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2021 Nebulizador. - Tala moldável aramada EVA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2021 E MEMORANDO SS/AB 1936/2021. 897,75
07/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2021 E MEMORANDO SS/AB 1936/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3431 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA EM INFORMÁTICA SIMONE C SCHROEDER. 897,75
14/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017670/2021 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21589 897,75
TOTAL 897,75 897,75 897,75
SALDO A PAGAR 0,00