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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17671 Data de lançamento: 29/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 Tijolo 6 furos 9x14x19 - 0,83 99,60
300.00 Tijolo maciço 22,7x10,4x5,3 - 0,69 207,00
18.00 Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO EM REFORMAS DA QUADRA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02-2021 E MEMORANDO AS 622/2021. 34,15 614,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2021 Tijolo 6 furos 9x14x19 - Tijolo maciço 22,7x10,4x5,3 - Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO EM REFORMAS DA QUADRA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02-2021 E MEMORANDO AS 622/2021. 921,30
09/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO EM REFORMAS DA QUADRA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02-2021 E MEMORANDO AS 622/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16.655 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 921,30
15/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017671/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 921,30
TOTAL 921,30 921,30 921,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.